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飛鳥(niǎo)集讀后感1000字

時(shí)間:2024-07-23 17:09:05 讀后感1000字 我要投稿
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飛鳥(niǎo)集讀后感1000字

  當閱讀完一本名著(zhù)后,想必你有不少可以分享的東西,是時(shí)候抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)讀后感了。是不是無(wú)從下筆、沒(méi)有頭緒?以下是小編精心整理的飛鳥(niǎo)集讀后感1000字,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

飛鳥(niǎo)集讀后感1000字

飛鳥(niǎo)集讀后感1000字1

  1.掌握材料的庫存情況及時(shí)調整材料供應計劃。

  2.對購進(jìn)不符合要求的材料,杜絕用在工程中,要協(xié)商處理解決。

  3.搞好對內、對外結算,建立各種臺帳,賬面整潔、清晰,帳物相符,盈虧有原因是,損壞有報告,記帳有憑證,調整有依據。

  4.負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書(shū)等資料收集,按程度準確及時(shí)地傳遞和反饋,并裝訂成冊,專(zhuān)項保管。

  5.忠于職守,實(shí)事求是,全面、準確、及時(shí)地收方、結算、報統計資料,為改善管理,提高經(jīng)濟效益提供依據。

  1、工程的大宗材料如:鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購,零星材料及變更材料由項目部材料員采購。

  2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃,并編制工程材料供應計劃。

  3、根據材料供應計劃進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià),貨比三家,然后向經(jīng)理匯報,確定價(jià)格。

  4、熟悉工程進(jìn)度及市場(chǎng)情況,按計劃進(jìn)行采購,并滿(mǎn)足質(zhì)量進(jìn)度要求。

  5、掌握材料的性能,質(zhì)量要求,按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。

  6、需要復檢的材料,按檢驗批進(jìn)行復檢,復檢單給技術(shù)員。

  7、掌握材料的地區價(jià)格信息,及供貨單位的情況,收集第一手資料。

  8、掌握材料的.庫存情況及時(shí)調整材料供應計劃。

  9、對購進(jìn)不符合要求的材料,杜絕用在工程中,要協(xié)商處理解決。

  10、掌握材料供應價(jià)格及預算價(jià)格,如材料供應價(jià)格≥預算價(jià)格及時(shí)反饋信息給預算員辦理有關(guān)報批手續。

  11、及時(shí)掌握現場(chǎng)的工程變更情況及時(shí)供料。

  12、材料及時(shí)入庫、及時(shí)報銷(xiāo),報銷(xiāo)時(shí)間不能超過(guò)三天。

  13、監督材料的使用情況,對材料浪費、損壞情況應及時(shí)制止,并對有關(guān)人員提出處罰。

  14、當材料員兼司機時(shí),負責車(chē)輛的日常維護、保修。確保車(chē)輛內外潔凈。

飛鳥(niǎo)集讀后感1000字2

  在采購原材料時(shí),我們還需要注意以下幾點(diǎn):

  1.采購人員應該按照采購計劃申請單及時(shí)采購,并且要貨比三家,比價(jià)采購,以降低成本。

  2.倉庫負責人必須認真做好各類(lèi)物資的入庫驗收工作,嚴格把好“三關(guān)”,即入庫關(guān)、庫存數量關(guān)和領(lǐng)用發(fā)放關(guān)。詳細核對原輔材料、五金電器、機械配件的名稱(chēng)、規格、型號、數量和質(zhì)量,確認無(wú)誤后方可辦理入庫手續。

  3.如果發(fā)現品種不符、質(zhì)次品,要立即通知采購人員退貨、換貨和索賠,所有材料購回后一律先進(jìn)庫登記入帳后領(lǐng)用,不得直接使用。

  4.在驗收材料時(shí),倉庫負責人必須驗證供應單位的認證證書(shū)或產(chǎn)品的`檢測報告,確認所購產(chǎn)品為合格供方的產(chǎn)品,確認其內在質(zhì)量要素符合相關(guān)要求后,再對實(shí)物進(jìn)行查驗。

  5.查驗實(shí)物時(shí)必須使用相關(guān)量具進(jìn)行測量,酒精、異丙醇使用酒精測量?jì)x測試酒精的比重含量,PS版、橡皮布用千分卡測量厚度、鋼尺測量長(cháng)寬規格是否與需采購的規格相符。

飛鳥(niǎo)集讀后感1000字3

  1、采購應及時(shí)收集填制供應商檔案表,內容包括:供應商的名稱(chēng)、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括

  a.法人資料、資質(zhì)、資信等

  b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況

  c.價(jià)格與交貨期

  d.歷史業(yè)績(jì)等。

  2、對合格供應商的控制

  a.質(zhì)檢員對供應商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗.

  b.供應商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期: 進(jìn)行時(shí)可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時(shí)發(fā)出暫撤消供應商關(guān)系的通知。

  3、對主要原材料的`采購由采購部門(mén)根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規定。

  4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關(guān)法律、法規和規章的規定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標志的產(chǎn)品嚴格按照標準要求進(jìn)行驗收,原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠(chǎng)后質(zhì)檢部進(jìn)行驗收的,同時(shí)還需對供應商名稱(chēng)、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對。采購產(chǎn)品驗收商需提供的證明材料,采購產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)時(shí)要嚴格控制其驗收檢驗過(guò)程衛生許可證、生產(chǎn)許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時(shí)獨存放待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對。

  對符合要求的即可辦理入庫手續,來(lái)自非合格供應商的貨物拒收,到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止,連續3次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格,運輸車(chē)輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進(jìn)行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專(zhuān)用庫房中分類(lèi)貯存。

  5、采購部門(mén)定期或不定期對正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫(xiě)《質(zhì)量跟蹤報告》改進(jìn)的供應商。

飛鳥(niǎo)集讀后感1000字4

  中鐵十一局集團橋梁有限公司滬杭鐵路客運專(zhuān)線(xiàn)余杭制板場(chǎng)原材料管理制度

  中鐵十一局集團橋梁有限公司滬杭鐵路客運專(zhuān)線(xiàn)余杭制板場(chǎng)

  原材料管理制度

  《原材料管理制度》主要包括下列內容:

  1主題內容與適用范圍............. 2

  2總則................... 2

  2.1原材料的采購................. 2

  2.2入庫管理.............. 3

  2.3鋼材.................. 3

  2.4水泥.................. 3

  2.5外加劑................ 3

  2.6摻合料................ 4

  2.7砂、石................ 4

  原材料管理制度

  1主題內容與適用范圍

  本制度規定了軌道板生產(chǎn)用主要原材料的采購管理、入庫登記、庫內保管、出庫發(fā)放

  等主要環(huán)節的要求。

  本制度適用于制板場(chǎng)生產(chǎn)所需的水泥、砂、石、外加劑、摻合料、鋼材等主要原材料

  的采購貯存,使用管理。

  2總則

  2.1原材料的采購

  2.1.1原材料的采購質(zhì)量要求

  軌道板生產(chǎn)用原材料包括鋼材、水泥、河砂、碎石、摻合料、外加劑等,技術(shù)部門(mén)提

  供的材料、規格型號、等級采用標準等,物資部門(mén)應切實(shí)執行,在制訂物資采購計劃時(shí)妥善控制貨源,正確選擇物資品種,保證進(jìn)場(chǎng)的各種原材料符合產(chǎn)品設計規定要求。

  2.1.2供貨單位的選擇

  對于所采購的各種原材料,物資部門(mén)和技術(shù)部門(mén)必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進(jìn)行調

  查和評價(jià),按照擇優(yōu)、選點(diǎn)的原則確定供貨單位。

  物資部門(mén)按技術(shù)部門(mén)提出的原材料標準,向供貨單位說(shuō)明對其產(chǎn)品材質(zhì)、規格、等級、

  檢查規程等方面的要求,并組織技術(shù)和物資部門(mén)對供方進(jìn)行考察,從企業(yè)現狀、技術(shù)水平、質(zhì)量方針和目標、現場(chǎng)控制、質(zhì)量檢查、質(zhì)量管理、質(zhì)量歷史幾方面做出全方位調查、對比、認定,從而篩選出原材料供貨單位。

  2.1.3簽訂供貨合同

  為保證原材料按質(zhì)、按量、按時(shí)投入生產(chǎn)使用,供需雙方需簽訂正式供貨合同,明確

  注明質(zhì)量要求、技術(shù)標準、供方對質(zhì)量負責的期限、驗收方式及提出異議的'期限等主要內容,同時(shí)對不合格品的處置方法、質(zhì)量爭端的處理依據等作出規定。

  2.1.4進(jìn)貨

  2.1.5進(jìn)貨檢驗

  進(jìn)貨檢驗是驗證和控制采購質(zhì)量的重要措施。物資部門(mén)應會(huì )同技術(shù)部門(mén),參照《客運

  專(zhuān)線(xiàn)鐵路crts

飛鳥(niǎo)集讀后感1000字5

  為加強物資采購管理,保證質(zhì)量、節約資金、減少成本,提高公司經(jīng)濟效益,制定以下物資采購管理制度。

  一、公司種類(lèi)物資的采購,實(shí)行用料單位請購、公司領(lǐng)導審批,供應部采購的方法。否則,任何單位和個(gè)人均不準購買(mǎi)物資。

  1、用料單位在請購前,首先要到倉庫查明情況,在確認倉庫無(wú)貨的情況下,方可填寫(xiě)“請購單”,并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。

  2、緊急請購時(shí),用料單位要在“請購單”上說(shuō)明“緊急采購”字樣。

  3、“備品備件”及“試車(chē)用料”須在“請購單”上加以說(shuō)明。

  4、免開(kāi)“請購單”的物品,包括辦公用品書(shū)報、文具、名片,賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃,招待用品:如香煙、飲料、水果等,均委托辦公室辦理。

  二、在物資采購時(shí),必須采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價(jià)采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設備直接由廠(chǎng)家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同,并附“貨比三家報價(jià)表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應部長(cháng)、設備部長(cháng)、采購人員“四會(huì )簽”方可有效。

  三、物資采購合同的簽批權限:價(jià)值5萬(wàn)元以下,或單臺件2萬(wàn)元以下的,由主管副總經(jīng)理簽批,價(jià)值5萬(wàn)元以上和單臺件2萬(wàn)元以上的,由公司總經(jīng)理簽批。

  四、公司財務(wù)部應按以上規定執行的.訂貨合同,視資金平衡情況予以付款。否則,財務(wù)部有權拒絕受理。

  五、在物資采購過(guò)程中,各有關(guān)人員要增強責任心,堅持“誰(shuí)訂貨誰(shuí)負責”和“適時(shí)、適量、經(jīng)濟合理”的原則,嚴格按公司有關(guān)規定開(kāi)展工作,要逐級負責,并承擔連帶責任。

  六、各有關(guān)人員在物資采購供應工作中,如發(fā)現弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權謀私,造成采購物資各環(huán)節出現問(wèn)題,要追究當事人的責任。

飛鳥(niǎo)集讀后感1000字6

  一、食堂原料采購必須由專(zhuān)人負責并掌握食品衛生知識和采購常識。

  二、定點(diǎn)采購食品及食品原料,采購定型包裝食品時(shí)要索取食品的衛生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等,采購肉、禽類(lèi)食品要索取檢疫證明,采購非定型包裝食品時(shí)要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。

  三、建立索證檔案,索取的證明要分類(lèi)并按時(shí)間順序存檔管理。

  四、每次采購食物均要向貨主索要收據,并保存收據至食品進(jìn)食后無(wú)異常。

  五、食堂食品采購采用公開(kāi)、公平、定期(2年)招標3家以上供應商的方式進(jìn)行,通過(guò)比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)的'方式供貨。

  六、食堂食品采購的價(jià)格在一般情況下應低于市場(chǎng)零售價(jià)。

  七、采購的食品必須是新鮮、無(wú)變質(zhì)、無(wú)污染的食品。

  八、食品的采購由食堂廚師組組長(cháng)配好每周所需原料的品名、數量、質(zhì)量要求,交食堂管理員,管理員初核后報行政后勤科負責人審核,審核通過(guò)后做好記錄并通知送貨人,送貨人必須按品名、數量、按質(zhì)、按時(shí)送貨到食堂。大型會(huì )議、活動(dòng)制定的菜品計劃要報分管領(lǐng)導審簽后方可采購。

  九、食堂食品的驗收鮮貨類(lèi)采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時(shí)驗收的方式進(jìn)行;干貨類(lèi)采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時(shí)驗收的方式進(jìn)行。驗收食物時(shí)一定要堅持“一看二聞三手感”的原則,有問(wèn)題的食物堅決不能驗收入庫或使用。

  十、定性包裝食物的驗收。

 。ㄒ唬z驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符;

 。ǘz驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期,如果保質(zhì)期只剩余三分之一或已超過(guò)保質(zhì)期的決不能收;

 。ㄈz驗包裝是否有廠(chǎng)家、廠(chǎng)址;

 。ㄋ模z驗食物外觀(guān):有無(wú)破損、污汁、變形、雜物、霉變等;

 。ㄎ澹┬釟馕,是否有異味;

 。┦指,是否有異樣。

  十一、非定型包裝食物的驗收。

 。ㄒ唬┛矗菏欠裼懈癄、霉變的食物;

 。ǘ┞劊菏欠裼挟愇;

 。ㄈ┦指杏袩o(wú)異樣;

 。ㄋ模┦卟耸欠裥迈r。

  十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數量、單價(jià)等方面的驗收,杜絕變質(zhì)、霉爛的食品進(jìn)入食堂,驗收合格后雙方簽字確認,嚴禁驗收后不簽字。

  十三、食品驗收中發(fā)現霉爛變質(zhì)應予以當場(chǎng)清退。

  十四、食品采購驗收過(guò)程中如有重大問(wèn)題,應及時(shí)逐級匯報以便及時(shí)解決問(wèn)題。

飛鳥(niǎo)集讀后感1000字7

  為了加強地磅計量和地磅房日常管理,確保材料計量準確、可靠,根公司實(shí)際情況制定本制度:

  1、材料檢驗:應配合實(shí)驗室做好材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗工作,經(jīng)材料人員檢驗合同方可過(guò)磅卸料,未按公司規定通過(guò)檢驗并符合要求的材料地磅員不得入廠(chǎng)卸料,否則一經(jīng)查明將對當班當班值勤人員處以500元罰款并據公司損失情況追究相應責任。

  2、材料過(guò)磅:車(chē)輛上下磅過(guò)程中不允許稱(chēng)重操作、計量時(shí)應確認磅上是否有人或非磅物品、車(chē)輛是否全部上磅、重車(chē)和空車(chē)是否為同一車(chē)輛,當班值勤人員必須認真負責、公平計量、細心核對、防止因玩忽職守造成材料計量數據錯誤,因玩忽職守造成損失的據情況要求當事人進(jìn)行相應賠償。

  3、材料進(jìn)廠(chǎng)卸料:材料進(jìn)廠(chǎng)卸料,當班值勤人員應全程監管,要求駕駛員到指定倉罐卸料并在現場(chǎng)監控直至材料按規定要求卸完關(guān)好倉料倉罐卸料口,空車(chē)回磅、打出過(guò)磅單、交同送貨員或駕駛員簽單確認,才為入庫完整。并依存在問(wèn)題做如下規定:

 。1)因擅離職守造成卸錯倉罐、爆料、漏料,將對當班值勤人員處于500元/次的罰款。

 。2)因指材料卸錯倉罐,當班值勤人員須馬上通知實(shí)驗室、生產(chǎn)部等相關(guān)主管進(jìn)行問(wèn)題處理

 。3)在卸料過(guò)程中如有發(fā)現駕駛員偷放車(chē)箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為,應及時(shí)制止并上報部門(mén)主管。駕駛員若被發(fā)現偷放車(chē)箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為將處于100-5000元/次罰款,從應付運費或材料款中扣減,并從處罰款中提取10%做為值勤人員獎勵。

 。4)在卸料過(guò)程駕駛員有偷放車(chē)箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為而當班地磅員未發(fā)現,經(jīng)查實(shí)后除對駕駛員做出處罰外視情況對當班地磅員也將做出100-500元/次的罰款。

  4、材料入庫登記:當班值勤人員應在下班前做好材料入倉臺帳登記,并與管理系統錄入信息進(jìn)行核對,如有發(fā)現不一致應及時(shí)進(jìn)行更正,需更改管理系統相關(guān)過(guò)磅信息的應報系統授權管理員進(jìn)行更改并在更改登記本填寫(xiě)更改原因、內容及相關(guān)人員簽名。材料統計員每日需對上一日的材料送貨單、過(guò)磅單、系統磅單和材料入庫臺帳進(jìn)行審核,發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)反饋。若因錯賬造成爆料的,能查明責任人的,將對責任人處于500元/次罰款,不能查明責任人的將對整個(gè)地磅房人員進(jìn)行整體處罰,每人罰款200元。

  5、磅房管理:

 。1)磅房電腦管理:離磅房必須退出過(guò)磅系統并設備電腦屏保密碼,應杜絕地磅房以外的人員對過(guò)磅系統進(jìn)行操作,因當班值勤人員的擅離職守讓駕駛員或無(wú)關(guān)人員材料替代材料過(guò)磅的,一發(fā)現即處以500元/次的罰款,若多次出現這種情況的將給予開(kāi)除。

 。2)設備維護管理:磅稱(chēng)臺面要保持干凈,禁止在磅稱(chēng)臺面放置與過(guò)磅計量無(wú)關(guān)的.物品,隨時(shí)與送貨單的計量重量進(jìn)行比對校準,一旦發(fā)現超過(guò)規定差距,應上報部門(mén)主管查找原因。

  6、人員考勤要求:

 。1)每班上班時(shí)間12小時(shí),一天兩班輪換,上班時(shí)間不得擅離公司,若有特殊原因須臨時(shí)離崗的須向部門(mén)主管請假,經(jīng)同意并做好工作安置才能離開(kāi)。否則將按礦工處理,按1日罰扣3日工資并不能參與當月超產(chǎn)獎金分配。

 。2)人員交接班期間,交班人員須等接班人員到崗做好工作交接后方可下班離崗,未做好上下班崗位工作交接的經(jīng)查實(shí)將視情況對相應責任處于罰款每人每次50-500元。

 。3)因當班值勤人員的擅崗位造成材料入廠(chǎng)未能及時(shí)過(guò)磅入倉,經(jīng)查實(shí)將對當班值勤人員處于罰款50-500元/。

  本制度自布達相關(guān)人員之日起開(kāi)始實(shí)施,并以此制度的遵守情況做為每月超產(chǎn)獎及年終獎金、優(yōu)秀員工評優(yōu)考核依據。

飛鳥(niǎo)集讀后感1000字8

  一、物資材料進(jìn)場(chǎng)實(shí)行雙軌制,入庫單除保管員簽字外,還必須有各工種專(zhuān)業(yè)技術(shù)負責人簽字驗收。

  二、材料員負責組織相關(guān)人員對購進(jìn)物資材料檢驗和復試,并進(jìn)行監督和管理。

  對物資材料進(jìn)場(chǎng)檢驗不合格的一律拒收,復試不合格的并做好標識,一律退回。同時(shí)通知采購人員向供貨方提出更換或索賠。

  三、原材料等物資進(jìn)場(chǎng)前,要有廠(chǎng)家資質(zhì)證明文件:營(yíng)業(yè)執照復印件;所進(jìn)產(chǎn)品的出廠(chǎng)合格證、準用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗報告等相關(guān)證件;報項目部和監理工程師確認。

  進(jìn)場(chǎng)時(shí),必須驗證所進(jìn)產(chǎn)品的出廠(chǎng)合格證、準用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗報告等相關(guān)證件;仔細進(jìn)行包括外觀(guān)檢查、量度幾何尺寸、檢驗規格、品種、型號和標牌等檢查工作。并做好記錄,其中需要復試的,應先進(jìn)行復試,合格后再發(fā)放使用。

  四、原材料等物資進(jìn)場(chǎng)后,需經(jīng)檢測和試驗方可使用的產(chǎn)品,如:水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實(shí)取樣送檢,檢驗合格后方可使用。

  要有嚴格的.現場(chǎng)原材料的標識與隔離措施,確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料混用或誤用在工程上。及時(shí)將不合格材料清出現場(chǎng)。

  五、定期清倉盤(pán)點(diǎn),帳物相符。如果發(fā)現短缺,要查明原因,按有關(guān)規定處理,系人為原因造成損失的應追究其當事人的責任。

飛鳥(niǎo)集讀后感1000字9

  一、食堂庫房及食品原料設立庫管員專(zhuān)人管理,非庫房管理人員不得隨意進(jìn)入。

  二、庫房保管員持健康證上崗,按照食品從業(yè)人員衛生要求,做好保持良好衛生習慣。

  三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄,堅持入、出庫驗收登記制度。未經(jīng)驗收的不符合食品衛生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。

  四、食品原料分類(lèi)、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存,標識明顯。

  五、食品出庫堅持先進(jìn)先出,縮短儲存時(shí)間,避免食品原料變質(zhì)腐爛。

  六、建立庫存食品定期檢查、報告制度,經(jīng)批準及時(shí)處理過(guò)期、腐爛變質(zhì)食品原料。

  七、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠,確保食品原料衛生安全。

  八、庫房衛生定期打掃,貯存物品定時(shí)整理,保持干燥、通風(fēng)、整潔,確保食品原料衛生安全。

  九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類(lèi)物品及其他任何私人物品。

  十、庫房貯存食品原料,因庫管員失職造成損失,學(xué)校追究庫管員責任。

飛鳥(niǎo)集讀后感1000字10

  煙花爆竹成品、原材料的倉庫保管安全管理制度:

  一、煙花爆竹的藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質(zhì)。因此,對各種原材料及成品的.存放、保管,必須嚴格按照有關(guān)規定,強化安全責任制度,杜絕違章行為,防止事故發(fā)生;

  二、倉庫應通風(fēng)、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動(dòng)物;

  三、根據倉庫的性質(zhì)和類(lèi)型,應配齊相應的消防器材;

  四、倉庫保管員應有高度的責任感,熟悉各種材料。性能。進(jìn)庫人員也應穿軟底鞋,庫內應保持整潔。無(wú)藥塵。雜物。

  五、倉庫類(lèi)別有:

  1、煙花爆竹成品。

  2、紙筒。

  3、有藥半成品。

  4、引火線(xiàn)。

  5、黑火藥。

  6、煙火藥。

  7、紙張及印刷品等。

  8、附加材料。

  9、化工原材料。各類(lèi)倉庫的物資應按規定堆碼與存放,化工原材料應按不同類(lèi)別分別存放;

  六、嚴禁在倉庫內和危險生產(chǎn)車(chē)間(工房)啟封、開(kāi)蓋化工原料包裝箱、桶;

  七、倉庫應定期盤(pán)點(diǎn),保證帳目清楚,材料出庫必須核對品名、型號,查看規格是否與領(lǐng)料章相符,不準搞錯,更不準用其它材料代替;

  八、保管人員應經(jīng)常檢查倉庫原材料及制成品,切實(shí)做好防潮、防漏、防霉、防蝕等工作。亮珠受潮后要及時(shí)翻曬。制成品和原材料進(jìn)(出)庫、翻倉、打掃清理時(shí),要小心輕放,嚴禁拖拉擊撞倒塌;

  九、各類(lèi)煙花爆竹及原材料儲存時(shí)間不能過(guò)長(cháng),應符合安全規定。倉儲場(chǎng)所干濕度應符合安全要求,庫內應設置干濕溫度計并由保管人員經(jīng)常測試,一旦發(fā)現所儲存物資出現受潮等異常情況等,應及時(shí)上報并采取有關(guān)措施進(jìn)行處理;

  十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應墊橡膠板,桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。

飛鳥(niǎo)集讀后感1000字11

  第一章 總則

  第一條 目的。

  為規范原材料入庫管理,使各項作業(yè)有序進(jìn)行,特制定本制度。

  第二條 適用范圍。本制度適用于公司所有原材料的入庫管理。

  第二章 原材料入庫規定

  第三條 暫收作業(yè)流程

 。1)供應商送交原材料時(shí),倉庫人員必須填寫(xiě)“入庫單”一式三聯(lián),詳細填寫(xiě)訂購單號碼、日期、品名、料號、數量并送到點(diǎn)收處,并將“入庫單”送到點(diǎn)收處。

 。2)倉儲人員將“入庫單”與本公司“訂購單”核對。點(diǎn)收人員對進(jìn)入供應商所送之物料進(jìn)行點(diǎn)收,核對物料質(zhì)量與“入庫單”無(wú)誤后,再核對訂單數量與所交數量是否相符入庫,是否有超交現象。

 。3)超交的原材料以退回為原則,但可以考慮讓廠(chǎng)商寄存,而不作進(jìn)料驗收的處理。

 。4)點(diǎn)收人員核對無(wú)誤后,在入庫單上簽字,并將其內容轉記于原材料暫收日報表。

 。5)點(diǎn)收人員若在核對送交物料時(shí),發(fā)現數量不符,或混有其他物料,以及其他特殊情況時(shí),應要求供應商的送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。

  第四條 驗收檢查。

 。1)原材料的驗收檢查,由品管部進(jìn)料檢驗依進(jìn)料檢驗規定實(shí)施檢驗。

 。2)進(jìn)料檢驗結果有三種,即合格(或允收)、不合格(或拒收)與特采(或讓步接受)。

 。3)判定合格時(shí),需將良品總數填入“進(jìn)料檢驗單”第一至三聯(lián)的合格欄內簽字,經(jīng)權責主管核準后,第三聯(lián)交品管部留存,第一至第二聯(lián)轉交倉管人員,以便辦理入庫手續。

 。4)判定不合格時(shí),必須在進(jìn)料檢驗單的第一至三聯(lián)上注明并簽字,同時(shí)填寫(xiě)不合格處理單一式兩聯(lián),經(jīng)權責主管審核后,留存進(jìn)料檢驗單第三聯(lián)及不合格處理單第二聯(lián),將進(jìn)料檢驗單第一、二聯(lián)轉倉儲人員,將不合格處理單第一聯(lián)轉采購人員,以利辦理退貨手續。

 。5)判定不合格而暫收的原材料應予以辦理退貨手續,但因實(shí)際需要,需對暫收中的原材料的`一部分或全部進(jìn)行特采使用時(shí),可依進(jìn)料檢驗規定中有關(guān)特采的流程辦理特采。

  第五條 暫收退貨。

  如果倉儲人員判定不合格,暫收中的原材料須辦理退貨,按下列規定辦理:

 。1)采購人員接獲不合格處理單后,應立即聯(lián)絡(luò )廠(chǎng)商辦理退貨手續。

 。2)倉儲人員核對退貨物品與進(jìn)料檢驗單記錄是否一致,并留存第二聯(lián),第一聯(lián)送交財務(wù)部。

 。3)倉儲人員與廠(chǎng)商核對清點(diǎn)物料數量、品名一致時(shí),進(jìn)行物料交接,并在原材料暫收日報表上注明,同時(shí)請廠(chǎng)商簽字。

 。4)倉儲人員依公司物品出廠(chǎng)管理相關(guān)規定,協(xié)助廠(chǎng)商辦理退貨物料出廠(chǎng)手續。

  第六條 入庫作業(yè)。

  如果倉儲人員判定原材料合格,應辦理入庫手續。

 。1)倉儲人員核對物料數量與合格總數量是否相符,在安排物料進(jìn)入倉庫后,在入庫單實(shí)收入庫數欄內填上實(shí)收數量,經(jīng)權責主管審核后,留存第二聯(lián),將第一聯(lián)轉財務(wù)部。

 。2)倉儲人員依入庫單與原材料暫收日報表,將物料登記在庫存賬卡及賬冊?xún)取?/p>

 。3)倉儲人員需在隔天9點(diǎn)前將供應商“送貨單”“入庫單”及“進(jìn)料檢驗單”訂在一起交于財務(wù)人員,將入庫單采購聯(lián)交采購人員。

  第七條 特采處理。判定特采的物料,應辦理入庫手續。

 。1)特采的原材料數量由品管部主管確認,并提出必要的處理方式或比例,填寫(xiě)在特采申請單的對策欄內。

 。2)進(jìn)料檢驗單上應注明特采,并標注扣款金額。

 。3)倉儲人員參照合格原材料流程辦理入庫手續。

  第三章 附則

  第八條 本制度由公司總部倉儲管部負責制定、解釋并檢查、考核。

  第九條 本制度報總經(jīng)理批準后施行,修改時(shí)亦同。

飛鳥(niǎo)集讀后感1000字12

  采購是指餐飲業(yè)者依據其既定的營(yíng)運方針,對其所要購進(jìn)的食品與飲料進(jìn)行市場(chǎng)的調查研究、選擇、購買(mǎi)、收貨(驗收)、儲藏,最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買(mǎi)食品與飲料,他還要負責上述其他方面的處理或運作。

  一、采購的主要職責

  1、總體負責對貨物的購進(jìn)、驗收和儲存等業(yè)務(wù)。

  2、負責采購所有有關(guān)餐飲貨品的指導工作。

  3、確保并掌握貨源的不斷供應。

  4、開(kāi)發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價(jià)錢(qián)便宜的貨源。

  5、調查研究產(chǎn)品、市場(chǎng)、價(jià)格趨勢等事項。

  6、配合市場(chǎng)需要而評估新產(chǎn)品。

  7、協(xié)調生產(chǎn)部門(mén)使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。

  8、與生產(chǎn)、管理、會(huì )計、行銷(xiāo)業(yè)務(wù)部門(mén)保持密切聯(lián)系。

  9、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報。

  這里需要強調的是,上級經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門(mén)養成一個(gè)創(chuàng )造利潤的導向單位,而不是一個(gè)普通的服務(wù)部門(mén)。

  二、采購手續

  采購工作有其一定的手續或程序,這可分為五個(gè)階段或步驟:

  1、請購表——這是由有關(guān)單位的主管,諸如:主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來(lái),通知采購經(jīng)理存貨需要補充的數量及名稱(chēng)。

  2、供貨廠(chǎng)商的選擇。

  3、和供貨廠(chǎng)商簽約——商定貨品價(jià)格及交貨的時(shí)間地點(diǎn)。

  4、定貨的驗收——交貨時(shí)如在品質(zhì)或數量上有所不符時(shí)應做的處理。

  5、進(jìn)貨移交給請購單位或直接送進(jìn)倉庫。

  三、如何選擇供應廠(chǎng)商

  選擇供應廠(chǎng)商要特別謹慎,可根據如下幾點(diǎn)進(jìn)行考慮:

  1、該廠(chǎng)商的營(yíng)業(yè)情況及其所售貨物的范圍。

  2、最近的價(jià)目表。

  3、售貨條件的細節。

  4、和該廠(chǎng)商往來(lái)的其他顧客的情形。

  5、全部產(chǎn)品的樣品。

  最理想的方法是直接參觀(guān),實(shí)地了解廠(chǎng)商的營(yíng)業(yè)規模,加工與倉儲設施的大小,運輸工具的數量及種類(lèi)。如滿(mǎn)意,即可與其建立采購與供貨關(guān)系。先試訂,并做定期評估。這可從三方面考慮,那就是價(jià)格是否盡可能的低,品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。

  四、采購作業(yè)注意事項

  1、采購的貨品要適應當時(shí)的市場(chǎng)需要,所購貨品需能在預期的時(shí)間內銷(xiāo)售出去。這是對采購人員經(jīng)驗與技術(shù)的一大考驗。

  2、購進(jìn)貨品的價(jià)格需能符合當時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格,否則將會(huì )造成直接經(jīng)濟損失。

  3、采購人員應當通過(guò)各種渠道了解和熟悉市場(chǎng)產(chǎn)品種類(lèi)和價(jià)格。

  五、食品的采購

  采購食品時(shí)首先注意貨品的實(shí)際成本和廠(chǎng)商的價(jià)目表上的價(jià)格有何關(guān)系:就是說(shuō)某一貨品大量購進(jìn)后定會(huì )在倉庫儲藏一段時(shí)間,因此而產(chǎn)生的儲藏費用,安全風(fēng)險等問(wèn)題,所以必須以特惠價(jià)格購進(jìn);最后是生產(chǎn)成本,如果購進(jìn)的某種食品會(huì )增加菜肴調理的生產(chǎn)成本時(shí)則應慎重考慮。

  食品采購有以下幾種主要方式:

  1、合同采購

  餐飲業(yè)者與供應廠(chǎng)商簽訂食品采購或供貨合同,雙方遵照和約條款的規定進(jìn)行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。

  2、逐日采購

  這主要用于采購容易腐敗的食品,而且應當有兩三家廠(chǎng)商隨時(shí)供貨以便買(mǎi)到最新鮮的食品。每天工作結束前,廚務(wù)部門(mén)派出一位資深廚師清點(diǎn)存貨,列出清單交給主廚,再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類(lèi)食品采購通常是利用電話(huà)要求供貨商供貨并一定是當天買(mǎi)當天交貨。

  3、臨時(shí)采購

  這主要用于采購臨時(shí)所需的食品。在廚務(wù)部門(mén)的工作過(guò)程中臨時(shí)會(huì )產(chǎn)生對某種食品的需要,這就要采購人員及時(shí)地購進(jìn)某種食品以配合廚務(wù)部門(mén)的正常工作。

  六、食品的采購規格

  所謂采購規格就是所購貨品的一種簡(jiǎn)單說(shuō)明,主要是品質(zhì)、數量、重量以及大小尺寸。每一采購規格均由餐廳的經(jīng)理團人員(采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等)依照餐飲營(yíng)業(yè)方針,菜單需求及其定價(jià)尺度,事先協(xié)商擬定。規格副本應由經(jīng)理部門(mén)分發(fā)給供應廠(chǎng)商,供其保存參考。制定規格的理由為:

  1、確立貨品材料的采購標準,以便廚房調理出標準產(chǎn)品,從而服務(wù)顧客。

  2、規格具有書(shū)面通知的作用,使供應商明確了解本餐廳的需要,并可提出合理而具有競爭性的報價(jià)。

  3、提供驗收與倉儲人員明確資訊,使其了解他們所接收與庫存的標準情況。

  4、使餐廳員工確實(shí)了解進(jìn)貨的詳情,既大小、重量、品質(zhì)數量等情形。

  采購規格的制訂,應以標準的表格為準,其中不可缺少的資料為:

  1、物品名稱(chēng):所用的名稱(chēng)務(wù)求明確而習慣通用者,尤其要與供應商所用的名稱(chēng)一致。

  2、貨品或品牌名稱(chēng):以蘋(píng)果為例,本地產(chǎn)或進(jìn)口貨,什么品牌等資料。

  3、重量:公斤,磅或市斤。

  4、單價(jià):以供應商報價(jià)為準,例如每公斤、每磅、每箱價(jià)格多少元。

  5、附注:如果是肉類(lèi)可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形,凡是必要加以說(shuō)明的事項均應詳細載明與附注,不可等閑視之。

  采購規格是采購作業(yè)中必要的書(shū)面樣本,也是各個(gè)部門(mén)以及經(jīng)理人員必需的書(shū)面參考資料。

  七、飲料的采購

  飲料的采購與食品的采購大致相同,以物美價(jià)廉為共同的,不變的'原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品,所以餐飲業(yè)者在這方面都相當注重。采購飲料請務(wù)必牢記:包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項:

  1、貨源的供應在時(shí)間上有所限制。

  2、特別昂貴的飲料有沒(méi)有必要購買(mǎi)。

  3、應當重視酒類(lèi)供應商的建議。

  4、品質(zhì)的評估很困難,應由曾受特別訓練的專(zhuān)業(yè)人員負責,最好是有參與名酒品嘗活動(dòng)的經(jīng)驗。

  5、酒類(lèi)的登記不容易劃分,僅能做概略的歸類(lèi)。

  6、酒類(lèi)的價(jià)格波動(dòng)不大。

  任何飲料的購買(mǎi)應依據是否符合本店顧客的需要與價(jià)格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下:

  1、運酒商

  有些供應

  商從產(chǎn)地直接買(mǎi)酒運回來(lái)賣(mài),當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。

  2、批發(fā)商

  他們供應的貨品范圍相當廣,所售貨品不僅在價(jià)格上比較便宜,而且還有一些好處。如可以貨款暫欠,可以暫借存放,可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。

  3、飲料制造廠(chǎng)商

  大批量的飲料和酒水可向制造廠(chǎng)商直接定貨,不僅價(jià)格便宜,條件優(yōu)惠,還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。

  4、付現金自己運貨

  這主要是針對那些數量極少使用極少,只供一時(shí)之須的貨品。

  八、飲料的采購規格

  采購規格的目的在于以書(shū)面裝訂產(chǎn)品的標準及用途。采購經(jīng)理將訂好的規格交付供應商,使其明了本餐廳的需要與規定的要求。并以此為依據來(lái)洽談買(mǎi)賣(mài)價(jià)格。交貨時(shí),驗收人員以此為根據進(jìn)行收貨。

  飲料的購進(jìn)與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標簽為準,每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數量都有始終如一的標準。規格中應詳細注明這些標準和規格。

  九、市場(chǎng)走訪(fǎng)調查制度

  為保證購進(jìn)貨品的合理質(zhì)量和價(jià)格,就應充分了解和掌握市場(chǎng)信息,推動(dòng)新原料的開(kāi)發(fā)使用,從而降低成本達到贏(yíng)利的目的。為此特制定以下制度。

  1、采購員應自覺(jué)加強市場(chǎng)調查。在采購工作中,做到“貨比三家”,在保質(zhì)保量的基礎上,努力降低原材料的成本,并將了解到的市場(chǎng)信息及時(shí)反饋公司采購部。

  2、餐廳經(jīng)理,廚師長(cháng),庫管員和會(huì )計人員、采購部經(jīng)理組成市場(chǎng)走訪(fǎng)調查小組。每月至少安排兩次走訪(fǎng),調查所在地周邊市場(chǎng)情況。每次應對20種以上貨品進(jìn)行調查,以獲取同等質(zhì)量基礎上貨品(蔬菜,酒水,海鮮,肉類(lèi),調輔料等)的最低最真實(shí)的價(jià)格,以便更好的控制進(jìn)貨成本。

  3、公司管理人員每月應進(jìn)行兩次以上的獨立的市場(chǎng)走訪(fǎng)調查,力求第一手掌握市場(chǎng)的供求和價(jià)格情況。

  4、以上人員的走訪(fǎng)調查所獲的信息應于走訪(fǎng)第二日書(shū)面反饋公司采購部和財務(wù)部。

飛鳥(niǎo)集讀后感1000字13

  1、現場(chǎng)各種原材料、施工機具必須按施工方案、施工現場(chǎng)平面布置圖中指定位置分類(lèi)碼放整齊穩固。

  竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時(shí)要做到一頭齊,一條線(xiàn),界限清楚,不得混雜。

  2、鋼筋及其加工的半成品應按規格分類(lèi)碼放并標識清楚,碼放時(shí)必須下墊方木,下墊高度不低于40cm,以防銹蝕。

  3、水泥應存放在庫房?jì)?設門(mén)上鎖,專(zhuān)人管理,碼放時(shí)垛高不超過(guò)12袋,且離墻15cm。

  庫房用石棉瓦蓋頂,內抹水泥砂漿,做到防雨、防潮;地面要高出室外地坪。

  4、砼砌塊碼放高度不得超過(guò)1.8m。

  5、門(mén)窗制品豎立放于庫內。

  6、貴重物品;氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險物品應專(zhuān)庫專(zhuān)管,設有明顯標志。

  7、原材料必須經(jīng)專(zhuān)職收料員對其品種、名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量按憑證實(shí)施收。

飛鳥(niǎo)集讀后感1000字14

  1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規定食品。

  2、進(jìn)貨前查驗供貨商資質(zhì),不得采購無(wú)《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應的食品。

  3、做好進(jìn)貨查驗,查驗采購食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規或標準要求,不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲(chóng)、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料,以及無(wú)產(chǎn)地、無(wú)廠(chǎng)名、無(wú)生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標識不清以及超過(guò)保質(zhì)期限的'食品。

  4、采購肉類(lèi)應查驗是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明;不得采購沒(méi)有檢疫合格證明的肉類(lèi)。進(jìn)口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書(shū)。

  5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品均應嚴格索證索票,包括供應商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據、供貨清單、信譽(yù)卡等。不得采購使用無(wú)包裝、無(wú)標識、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)保質(zhì)期、無(wú)票證等假冒偽劣和來(lái)源不明的食用油脂。

  6、建立食品采購索證和進(jìn)貨驗收臺賬記錄,分類(lèi)并按時(shí)間順序存檔管理,指定專(zhuān)(兼)職人員負責。采購記錄應當如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內容,或者保留載有上述信息的進(jìn)貨票證。

  7、臺賬存放應方便查驗,記錄、票證的保存期限不得少于2年。

飛鳥(niǎo)集讀后感1000字15

  為加強混凝土生產(chǎn)過(guò)程中的原材料管理,確保原材料供應能夠滿(mǎn)足混凝土生產(chǎn)需求及保證原材料質(zhì)量,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )研究制訂本管理制度,請各部門(mén)認真執行本規定的要求。

  1、公司生產(chǎn)混凝土用原材料全部由商務(wù)部進(jìn)行采購及管理,各部門(mén)應在商務(wù)部的統一管理下履行各自的原材料管理職責。

  2、商務(wù)部根據混凝土生產(chǎn)計劃制訂使用計劃,并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進(jìn)貨供應及出庫耗用控制。

  3、生產(chǎn)部在開(kāi)具開(kāi)盤(pán)通知單時(shí)一定要依據合同注明各原材料的品種及規格。生產(chǎn)部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進(jìn)貨、出庫記錄,掌握各個(gè)筒倉的`庫存量?刂剖也僮鲉T應配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄,為計算原材料耗用提供依據。

  4、質(zhì)控部負責原材料的進(jìn)貨檢驗并負責外加劑的進(jìn)貨供應及出庫耗用控制,負責校核原材料的品種、規格與合同規定的一致性。質(zhì)控部應建立砼用外加劑的進(jìn)貨、出庫記錄,掌握各種外加劑的庫存量及需求量。

  5、行政部負責建立原材料進(jìn)出庫臺賬。

  6、砼生產(chǎn)過(guò)程中,商務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)控部應根據砼生產(chǎn)進(jìn)度,隨時(shí)動(dòng)態(tài)掌握各自分管范圍內的原材料庫存量及需求量變化,保障原材料供應連續、及時(shí)。

  7、質(zhì)控部負責收集、審核廠(chǎng)家每批原材料的出廠(chǎng)質(zhì)量證明,負責原材料質(zhì)量復檢工作。質(zhì)控部對每個(gè)批號的水泥應進(jìn)行復檢,砂石料及粉煤灰應按規范要求檢驗,對砂石料的含水量測定每個(gè)班不得少于一次,雨天或天氣變化較大時(shí)應加強檢測。

  8、水泥、粉煤灰材料的入庫應由生產(chǎn)部對每車(chē)進(jìn)行材料品種、等級驗證及計量復核,計算每車(chē)實(shí)際的入庫數量,以實(shí)際入庫數量做為進(jìn)庫、結算依據。

  9、生產(chǎn)部應合理調配各筒倉儲存材料的使用時(shí)間與頻率,要對筒倉進(jìn)行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時(shí)間不應超過(guò)45天,如超過(guò)該期限應對筒倉庫存材料進(jìn)行檢驗合格后再使用。

  10、質(zhì)控部應對每批砂石料進(jìn)行進(jìn)貨前驗證,當驗證合格后才能運輸進(jìn)入公司貯料場(chǎng)。同一進(jìn)貨批次應基本保證為同一產(chǎn)地(或同一船)的材料。當不同批次的材料進(jìn)貨時(shí)不能混堆,應分開(kāi)堆放,分開(kāi)使用。生產(chǎn)部應對進(jìn)場(chǎng)的卵石及時(shí)進(jìn)行篩分,確保篩分料的儲備量滿(mǎn)足生產(chǎn)要求,對砂中的含泥塊應安排人員進(jìn)行清理。

  11、原材料進(jìn)場(chǎng)后應作好標識,生產(chǎn)部應對砂石堆料場(chǎng)進(jìn)行堆場(chǎng)規范,質(zhì)控部應對不同的外加劑進(jìn)行分別標識堆放,粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對復檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽,嚴禁將不合格的原材料用于砼生產(chǎn)。

  12、質(zhì)控部應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄,對各個(gè)批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時(shí)間、使用部位進(jìn)行詳細記錄。

  13、公司原材料管理臺帳應規范、齊全,做到進(jìn)料有憑證,發(fā)料有依據,帳實(shí)相符,賬賬相符,材料員每月應進(jìn)行一次材料成本分析,計算每月的材料超耗或節約數量。

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