81国产精品久久久久久久久久,午夜一区二区三区视频,国产伦精品一区二区免费,一区二区三区网址,亚洲欧美日韩精品永久在线,中文字幕国产一区二区三区,精品国产高清一区二区三区

公司財務(wù)預算報告

時(shí)間:2024-05-29 00:57:42 報告 我要投稿

公司財務(wù)預算報告范文

  在現實(shí)生活中,報告的使用成為日常生活的常態(tài),其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎?以下是小編精心整理的公司財務(wù)預算報告范文,希望能夠幫助到大家。

公司財務(wù)預算報告范文

公司財務(wù)預算報告范文1

  xxxx年度,我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和利潤增長(cháng)幅度較大,成本費用得到了有效的控制,企業(yè)經(jīng)濟效益已呈現由低轉高的勢頭,F對本年財務(wù)決算情況和有關(guān)內容說(shuō)明如下:

  一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和主要財務(wù)指標的實(shí)現情況

  xxxx年,由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎上,生產(chǎn)出新型的xx產(chǎn)品等,工業(yè)總產(chǎn)值達到xx萬(wàn)元,比上年(xx萬(wàn)元)增長(cháng)xx%;產(chǎn)品銷(xiāo)售收入達xx萬(wàn)元,比上年(xx萬(wàn)元)增加xx%;實(shí)現純利潤xx萬(wàn)元,比上年(xx萬(wàn)元)增加xx倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低xx%。

  二、利潤指標實(shí)現情況

  xxxx年,我公司利潤計劃為xx萬(wàn)元,實(shí)際完成xx萬(wàn)元,超過(guò)計劃xx%,銷(xiāo)售收入利潤率達到xx%,利潤增加的主要因素是:

  1.因改型的xx產(chǎn)品在國內各地打開(kāi)銷(xiāo)路,銷(xiāo)量增加,比上年增利xx萬(wàn)元。

  2.范文寫(xiě)作在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后,物耗減少,從而使成本降低xx萬(wàn)元。

  3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工,增利x萬(wàn)元。

  4.營(yíng)業(yè)外收入增加x萬(wàn)元。

  以上4項共比上年增利xx萬(wàn)元?鄢蜾N(xiāo)量增多、稅率提高形成的'稅金增加和部分原材料價(jià)格調整、煤水電運費提價(jià)、各種補貼標準提高等減利因素xx萬(wàn)元,實(shí)現凈利潤xx萬(wàn)元。

  三、成本費用情況

  xxxx年度全部商品總成本為xx萬(wàn)元,可比產(chǎn)品成本為xx萬(wàn)元,按上年平均單位成本計算為xx萬(wàn)元,下降xx%。

  四、固定資產(chǎn)與流動(dòng)資產(chǎn)的增減情況

  1.固定資產(chǎn)

  年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值xx萬(wàn)元,凈值為xx萬(wàn)元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為xx%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為xx%。均比上年高出較多。

  2.流動(dòng)資產(chǎn)

  本公司流動(dòng)資產(chǎn)年末占用額為xx萬(wàn)元,比年初(xx萬(wàn)元)增加xx萬(wàn)元。周轉天數為xx天,比上年(xx天)加快xx天,比原計劃的xx天多xx天。但從總體上看,資金占用過(guò)多、周轉期過(guò)長(cháng)的狀況,仍未很好解決。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  xxxx年企業(yè)經(jīng)濟效益雖好于上年,但公司過(guò)去遺留的滯銷(xiāo)積壓產(chǎn)品過(guò)多的問(wèn)題,并未徹底解決,經(jīng)過(guò)清倉壓庫以后,必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算,故本年決算中,不包括這筆數字。

  xx公司

  xxxx年x月x日

公司財務(wù)預算報告范文2

股東大會(huì )、各位代表:

  我受公司董事會(huì )的委托,向大會(huì )作xxxx年度財務(wù)工作決算與xxxx年度財務(wù)預算報告,請審議。報告共分兩部分。

  一、xxxx年度財務(wù)工作決算

  一年來(lái),公司的財務(wù)工作在公司董事會(huì )的領(lǐng)導下,認真貫徹上屆股東大會(huì )關(guān)于財務(wù)工作的決議,做了大量工作。公司按照去年股東大會(huì )通過(guò)的預算,遵照國家有關(guān)法律法規的規定,做到統籌安排,合理使用,量入為出,留有余地。年末編報財務(wù)決算,總結經(jīng)驗教訓,提高了公司財務(wù)工作的管理水平。公司對財務(wù)工作中的`重大問(wèn)題和重大開(kāi)支項目,都經(jīng)過(guò)董事會(huì )、監事會(huì )集體討論決定,堅持嚴格的經(jīng)費審查、審批制度,保證財務(wù)工作正常、有秩序地進(jìn)行。下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費的收支情況。

  (一)預算執行情況

  1.收入情況

  一年來(lái),公司總收入為xx萬(wàn)元。其中:主營(yíng)收入為xx萬(wàn)元、副營(yíng)收入為xx萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外收入為xx萬(wàn)元、投資收益為xx萬(wàn)元。

  2.支出情況

  一年來(lái),公司總支出xx萬(wàn)元。主要用于以下幾個(gè)方面:

  (1)進(jìn)貨成本xx萬(wàn)元

  (2)管理費用xx萬(wàn)元

  (3)財務(wù)費用xx萬(wàn)元

  (4)銷(xiāo)售費用xx萬(wàn)元

  (5)投資支出xx萬(wàn)元

  一年來(lái),公司財務(wù)工作做到了盈利xx萬(wàn)元。

  (二)職工困難補助費使用情況(略)

  (三)勞動(dòng)保險費用使用情況(略)

  二、xxxx年財務(wù)預算

  (一)編制公司財務(wù)預算的原則

  我們根據國家有關(guān)法規之規定,參照本公司xx年度的銷(xiāo)售、成本、利潤等指標,本著(zhù)厲行節約、量入為出的原則。

  (二)公司收入預算

  1.主營(yíng)收入

  xxxx年公司主營(yíng)預算收入xx萬(wàn)元。根據公司各產(chǎn)品結構進(jìn)行分配。

  2.附營(yíng)收入

  xxxx年附營(yíng)收入預算為xx萬(wàn)元。

  3.投資收益

  xxxx年度對外投資預算為xx萬(wàn)元。其中短期收益為xx萬(wàn)元,長(cháng)期收益為xx萬(wàn)元。

  4.其他收入,預算xx萬(wàn)元。

  以上全年收入預算總金額為xx萬(wàn)元。

  (三)公司支出預算(略)

  以上各項,全年預算總支出為xx萬(wàn)元。

  股東會(huì )、各位代表,以上是我代表董事會(huì )所作的財務(wù)工作報告,提請大會(huì )審議。

xxx

  xxxx年x月xx日

【公司財務(wù)預算報告】相關(guān)文章:

公司財務(wù)預算報告4篇06-12

最新公司財務(wù)預算報告03-09

財務(wù)預算報告07-21

財務(wù)預算報告范文03-28

財務(wù)預算報告(精選7篇)02-01

有關(guān)財務(wù)預算實(shí)習報告范文04-24

財務(wù)預算會(huì )議紀要06-20

公司離職報告02-17

公司經(jīng)理報告11-09